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;确认设计合理、工艺规程、工艺装备没有问凰
;提出是否可以
正式移交生产线及移交时间的意见
。
6。批准移交生产线的新产品
;必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图
以及其他有关的技术资料
。
7。移交生产线的新产品必须填写“新产品移交生产线鉴定验收表”
(附表二
);经备方签字
。
(二)技术资料验收
:
1。图纸幅面和制图要符合有关国家标准和企业标准要求
。
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2。成套图册编号有序
;蓝图与实物相符
;工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性
。
3。产品图应按会签审批程序签字
。总装图必须经总工程师审查批准
。工艺工装图纸资料由工艺
科编制和设计
;全部底图应移交技术档案室签收归档
。
4。验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅
。
5。技术资料的验收汇总归口管理由研究所负责
。
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第三章企业内部行政管理制度文本
企业内部的行政事务比较多
;工作比较繁杂
;抓好对这些工作织领导和管理
;对于推动经营管
理、提高企业经济效益具有非常重要的意义和作用
。制度化是加强企业内部行政管理的生要措施
也是衡量一企业行政管理工作开展得好坏的重要标志
。
一、文件管理制度文本参考格式
企业文件管理制度
第一章总则
第一条为了减少发文数量
;提高办公速度和发文质量
;充分发挥文件在各项工作中的指导作
用;根据中央关于文书处理的有关规定
;结合我厂的实际情况
;特制订本制度
。
第二条文件管理内容主要包括
:上级函、电、来文
;同级函、电、来文
;本厂上报下发的各种
文件、资料
。
第三条按照党政分工的原则
;全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办公室
(以下简称两
办)归口管理
。
第二章收文的管理
第四条公文的签收
1。凡来厂公启文件
(除厂领导亲启的外
)均由厂收发员登记签收
(由上级或邮电局机要通讯员
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直送机要室的机要文件除外
)后分别交两办机要秘书拆封
。在签收和拆封时
;收发员和机要秘书均
需注意检查封口和邮戳
。对开口和邮票撕毁函件庆查明原因
;对密件开口和国外信函邮票被撕应拒
绝签收
。
2。对上级机要部门发来的文件
;要进行信封、文件、文号、机要编号的 “四对口
”核定。如果其
中一项不对口
;庆立即报告上级机要部门
;并登记差错文件的文号
。
第五条公文的编号保管
1。两办机要秘书对上级来文拆封后庆及时附上 “文件处理传阅单
”;并分类登记编号
;保管。须
由工厂承办或归档的厂领导亲启文件
;厂领导启封后
;也应分别交两办办理正常手续
。
2。本厂外出人员开会带回文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管
;不得
个人保存
。
第六条公文的
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